秀山網訊 為規范財務管理,提高資金使用效益,充分發揮內部審計制度在優化機制決策、內部管理、風險防控方面的治理效能,近日,海洋鄉組織內部審計人員對該鄉及下屬機構和村委會開展內部審計工作。
工作中,審計人員科學合理制定了內部審計工作計劃,并按照計劃對該鄉及下屬機構和村委會在經濟決策、資金使用、財務管理、資產管理、工程項目、制度執行等方面開展內部審計。針對內部審計發現的問題,該鄉及時制定整改落實方案、列出整改清單,明確整改目標、整改措施和整改時限,實行問題整改“掛賬銷號”管理,細化內部審計整改工作職責任務,助推內部審計工作取得實效。
下一步,該鄉將持續跟蹤整改情況,提升干部的責任意識和約束意識,不斷完善財務管理,規范業務經辦流程,全面發揮內部審計強監督、控風險、促管理的作用,為全鄉經濟社會健康發展提供有力保障。
(通訊員 楊樂)